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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 19 de um total de 19 resultados para o ano 2026
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
25/02/2026 2026NE0000092
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
24/02/2026 2026NE0000082
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.200,00
23/02/2026 2026NE0000072
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7G26, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 7.159,15 R$ 7.159,15 R$ 7.159,15
10/02/2026 2026NE0000062
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES NO DNOCS, EM RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
28/01/2026 2026NE0000052
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
22/01/2026 2026NE0000042
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
008.XXX.XXX-67
VALOR QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR, MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
20/01/2026 2026NE0000032
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
R$ 41.727,96 R$ 41.727,96 R$ 41.727,96
15/01/2026 2026NE0000029
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A1. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
12/01/2026 2026NE0000028
JOSÉ NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA DE CILINDRO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COPIAS DE CAHVES YALE, TROCA DE ROLDANAS EXCÊNTRICAS E MANUTENÇÃO E REPARO DE
R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
09/01/2026 2026NE0000027
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BOTIJÃO GLP P-13 ONU 1075 GLP CLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADE DA COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
02/01/2026 2026NE0000026
ASCONPREV-ASSES.CONS.CONTÁBIL PREV. E GEST. DE PES
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PAT
R$ 12.500,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00
02/01/2026 2026NE0000025
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
R$ 3.600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
02/01/2026 2026NE0000024
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
R$ 6.000,00 R$ 497,76 R$ 497,76
02/01/2026 2026NE0000023
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
R$ 13.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
02/01/2026 2026NE0000022
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
R$ 4.800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
02/01/2026 2026NE0000021
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
R$ 8.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
02/01/2026 2026NE0000020
P & P COLIBRI-CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MEIO ELETRÔNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBI
R$ 1.200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/01/2026 2026NE0000012
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
R$ 13.210,98 R$ 4.403,66 R$ 4.403,66
02/01/2026 2026NE0000002
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
R$ 292.573,00 R$ 49.812,48 R$ 49.812,48