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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.

Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 93 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 111 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2026
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
26/02/2026 2026NE0000093 0000001
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
R$ 1.500,00 R$ 0,00
26/02/2026 2026NE0000089 0000001
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
R$ 600,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000092 0000001
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
R$ 1.900,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000091 0000001
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
R$ 6.300,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000090 0000001
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
R$ 1.800,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000085 0000001
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
R$ 1.800,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000084 0000001
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
R$ 1.800,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000083 0000001
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
R$ 1.800,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000082 0000001
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
R$ 1.200,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000081 0000001
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
R$ 1.800,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000080 0000001
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
R$ 1.800,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000078 0000001
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
R$ 1.400,00 R$ 0,00
25/02/2026 2026NE0000077 0000001
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
R$ 1.704,00 R$ 81,79
24/02/2026 2026NE0000087 0000001
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
R$ 1.800,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000086 0000001
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
R$ 1.800,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000076 0000001
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
R$ 1.400,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000064 0000001
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
R$ 3.000,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000025 0000002
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
R$ 300,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000022 0000002
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ-PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
R$ 400,00 R$ 0,00
24/02/2026 2026NE0000017 0000002
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
R$ 2.000,00 R$ 0,00
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes
26/02/2026 2026NE0000093 0000001
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
R$ 1.500,00
24/02/2026 2026NE0000089 0000001
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
R$ 600,00
02/01/2026 2026NE0000026 0000001
ASCONPREV-ASSES.CONS.CONTÁBIL PREV. E GEST. DE PES
08.195.333/0001-25
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PAT
R$ 2.500,00
25/02/2026 2026NE0000092 0000001
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
R$ 1.900,00
25/02/2026 2026NE0000091 0000001
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
R$ 6.300,00
24/02/2026 2026NE0000090 0000001
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000085 0000001
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000084 0000001
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000083 0000001
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000082 0000001
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000081 0000001
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000080 0000001
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000079 0000001
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
462.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCSICO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 2
R$ 1.200,00
24/02/2026 2026NE0000087 0000001
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000086 0000001
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000078 0000001
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
R$ 1.400,00
24/02/2026 2026NE0000077 0000001
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
R$ 1.704,00
24/02/2026 2026NE0000076 0000001
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
R$ 1.400,00
11/02/2026 2026NE0000064 0000001
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
R$ 3.000,00
02/01/2026 2026NE0000025 0000002
VIVALDU'S CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SEGURANCA
44.588.659/0001-86
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA INSPEÇÃO DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA FINS DE VERIFICAR A CONFORMIDADE DO LOCAL COM REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, BEM CO
R$ 300,00
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Tipo Favorecido(a) Licitação Valor Empenhado Detalhes
26/02/2026 2026NE0000093 Ordinário
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
Carregando...
R$ 1.500,00
25/02/2026 2026NE0000092 Ordinário
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
Carregando...
R$ 1.900,00
25/02/2026 2026NE0000091 Ordinário
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
Carregando...
R$ 6.300,00
24/02/2026 2026NE0000090 Ordinário
EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO
036.XXX.XXX-23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR EDEZIO MANOEL DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 25.02.2026, COM
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000089 Ordinário
CICERO CARLOS ALVES DE SOUZA
029.XXX.XXX-30
VLAOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE CICERO CARLOS ALVES DE SOUSA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 26.02
Carregando...
R$ 600,00
24/02/2026 2026NE0000088 Ordinário
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
047.XXX.XXX-33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000087 Ordinário
WAGNER LIRA MARQUES
085.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CÂ
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000086 Ordinário
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SER
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000085 Ordinário
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (A
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000084 Ordinário
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
093.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOÃO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVI
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000083 Ordinário
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000082 Ordinário
FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE
048.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO MATSON FIRMINO DUARTE, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORE
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000081 Ordinário
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
Carregando...
R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000080 Ordinário
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) D
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R$ 1.800,00
24/02/2026 2026NE0000079 Ordinário
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
462.XXX.XXX-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCSICO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 2
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R$ 1.200,00
24/02/2026 2026NE0000078 Ordinário
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEÚDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIÕES ORDI
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R$ 1.400,00
24/02/2026 2026NE0000077 Ordinário
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS T
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R$ 1.704,00
24/02/2026 2026NE0000076 Ordinário
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENT
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R$ 1.400,00
23/02/2026 2026NE0000075 Ordinário
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, CAIXA DE DIREÇÃO, ALINHAR E BALANC
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R$ 675,00
23/02/2026 2026NE0000074 Ordinário
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYQ-5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 4.956,00