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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 239 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/02/2025 2025NE0000038
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E COPA, COZINHA E LIMPEZA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 4.240,20 R$ 4.240,20 R$ 4.240,20
14/02/2025 2025NE0000037
JOSE ARNALDO FERREIRA NUNES 68059760491
31.430.763/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, IMPRESSOES DE FOLHAS EM PAPEL CARTAO E ENVELOPES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
14/02/2025 2025NE0000041
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 09 (NOVE) JANELAS BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO 8MM EM GABINETES DOS VEREADORES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
07/02/2025 2025NE0000036
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
05/02/2025 2025NE0000035
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLACA E CARGA DE GAS R 410A DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR DIM SARAIVA.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
03/02/2025 2025NE0000029
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
R$ 60.000,00 R$ 17.500,68 R$ 17.458,69
03/02/2025 2025NE0000030
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REDACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS, DEFINICAO E OU SUGESTAO DE PAUTA PARA VEICULOS DE MIDIA DA REGIAO, MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREVISTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025
R$ 12.650,00 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
03/02/2025 2025NE0000031
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
R$ 15.400,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00
03/02/2025 2025NE0000032
31.706.234 LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
R$ 12.100,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
03/02/2025 2025NE0000033
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE E BOLDO), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
03/02/2025 2025NE0000034
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
R$ 4.400,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
30/01/2025 2025NE0000027
SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA ME
27.158.561/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SITE INSTITUCIONAL E PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
30/01/2025 2025NE0000028
CLEIDSON DARTON LIMA DE BARROS 06259477465
42.950.429/0001-90
VALOR GLOBAL REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60 X 60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF02 2023PE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14 2024.
R$ 20.351,78 R$ 20.351,78 R$ 20.351,78
28/01/2025 2025NE0000026
MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA
***.***.434-72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES NO DNOCS, EM RECIFEPE, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2025, A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARA TRATAR DE QUESTOES RELATIVAS A PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
24/01/2025 2025NE0000025
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS DO MES DE JANEIRO DE 2025 ATRAVES DE STREAMING EM REDE SOCIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM A INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE 2 PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
22/01/2025 2025NE0000024
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CARGA DE GAS E TROCA DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR MATSON SARAIVA.
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
14/01/2025 2025NE0000020
CARTORIO DO OFICIO UNICO
11.411.642/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO DE ATAS DE POSSE DOS VEREADORES (LEGISLATURA 2025 A 2028), PREFEITO, VICE PREFEITA (MANDATO 2025 A 2028) E MESA DIRETORA (BIENIO 2025 A 2026,).
R$ 337,50 R$ 337,50 R$ 337,50
14/01/2025 2025NE0000021
CARTORIO DO OFICIO UNICO
11.411.642/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 56 RECONHECIMENTOS POR SEMELHANCA DAS ASSINATURAS DAS ATAS DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO, VICE PREFEITA E MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 397,60 R$ 397,60 R$ 397,60
14/01/2025 2025NE0000022
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
R$ 6.000,00 R$ 5.963,30 R$ 5.941,38
14/01/2025 2025NE0000023
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
R$ 17.600,00 R$ 16.832,00 R$ 16.024,08