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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 42 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
02/12/2025 2025NE0000234
Não informado
59.038.699/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
05/11/2025 2025NE0000224
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDRO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
R$ 400,00 R$ 182,55 R$ 180,36
22/10/2025 2025NE0000214
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE UTI MOVEL, TENDO EM VISTA QUE E CRESCENTE A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM FACE DO AUMENTO DE CASOS GRAVES DE PACIENTES QUE PRECISAM SE
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
06/10/2025 2025NE0000204
55.345.452 CHARLES EDUARDO CORDEIRO DE ALMEIDA
55.345.452/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL PARA A CAMARA DE VEREADORES DE CABROBO, INCLUINDO: REGISTRO FOTOGRAFICO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS CABROBOENSES; FILMAGENS DA REVITALIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA COM IMAGENS DE DRONE E CAMARAS TERRESTRES; CAPTACAO DE AUDIO E PRODUCAO DE JINGLE INSTITUCIONAL; EDICAO COMPLETA DE VIDEO E FINALIZACAO DO MATERIAL.
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
23/09/2025 2025NE0000194
42.364.898 FRANCILIN DE SOUZA GOMES
42.364.898/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DAS PECAS DE FARDAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
16/09/2025 2025NE0000184
60.082.685 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
60.082.685/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS CONCEDIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBO, REALIZADA NO DIA 10 09 2025.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
05/09/2025 2025NE0000174
RENOVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
09.348.963/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTAS PARA FAZER MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 324,07 R$ 324,07 R$ 320,18
22/08/2025 2025NE0000164
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 25.08.2025, COMO DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 26.08.2025, NA SEDE DO MDBPE, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A SAUDE DO MUNICIPIO DE CABROBO.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
11/08/2025 2025NE0000154
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 843,90 R$ 843,90 R$ 843,90
08/08/2025 2025NE0000145
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E TROCA DE ROLDANAS EXCENTRICAS DA PORTA DE ENTRADA, INSTALACAO PORTA DE CORRER E KIT FERRAGENS CROMADA NA RECEPCAO DE VEREADORES E INSTALACAO SE MOLA HIDRAULICA SMART MPS 1100 NA RECPCAO DA PRESIDENCIA.
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
08/08/2025 2025NE0000146
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
08/08/2025 2025NE0000147
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
08/08/2025 2025NE0000148
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, CADA PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.08.2025, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O RECEBIMENTO DE 2 ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 13.08.2025, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O ALINHAMENTO DE PARCEIRIA PARA DISPONIBILIZACAO DE CURSOS PARA QUALIFICACAO PROFISSI
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
08/08/2025 2025NE0000149
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
R$ 15.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
05/08/2025 2025NE0000143
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 8P R= LS NM1008, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00
05/08/2025 2025NE0000144
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
R$ 368,00 R$ 368,00 R$ 368,00
01/08/2025 2025NE0000141
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES 15, 8GB, 240GB SSD BARRAS: 7899555656502 3 MONITORES 19PL 60HZ HD TCN BARRAS: 7899555690100, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
R$ 4.305,00 R$ 4.305,00 R$ 4.305,00
01/08/2025 2025NE0000142
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOUSE GT OPTICO 1200 PT BARRAS: 7899555686219 E 3 TECLADO USB SLIM TCN 950 PRETO BARRAS: 7899555689906, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
30/07/2025 2025NE0000140
A M GOMES DE A L FLORENTINO LTDA
26.873.949/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAMIX MANTA LIQUIDA BRANCA 18KG, CABO SIL FLEXIVEL 1X2,50 PRT E TRINCHA 3 LAT ACR ECON MD 695 TIGRE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
R$ 1.448,90 R$ 1.448,90 R$ 1.448,90
23/07/2025 2025NE0000134
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEIROS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA QUE SEJAM DESTINADOS RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, NO INTUITO DE SUPRIR A DEMANDA CRESCENTE DE PACIENTES NO HOSPITAL
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00