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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 132 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/08/2025 2025NE0000152
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 843,90 R$ 843,90 R$ 843,90
11/08/2025 2025NE0000153
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 843,90 R$ 843,90 R$ 843,90
11/08/2025 2025NE0000154
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 843,90 R$ 843,90 R$ 843,90
08/08/2025 2025NE0000145
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E TROCA DE ROLDANAS EXCENTRICAS DA PORTA DE ENTRADA, INSTALACAO PORTA DE CORRER E KIT FERRAGENS CROMADA NA RECEPCAO DE VEREADORES E INSTALACAO SE MOLA HIDRAULICA SMART MPS 1100 NA RECPCAO DA PRESIDENCIA.
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
08/08/2025 2025NE0000146
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
08/08/2025 2025NE0000147
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
08/08/2025 2025NE0000148
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, CADA PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.08.2025, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O RECEBIMENTO DE 2 ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 13.08.2025, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O ALINHAMENTO DE PARCEIRIA PARA DISPONIBILIZACAO DE CURSOS PARA QUALIFICACAO PROFISSI
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
08/08/2025 2025NE0000149
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
R$ 15.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
05/08/2025 2025NE0000143
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 8P R= LS NM1008, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 77,00 R$ 77,00 R$ 77,00
05/08/2025 2025NE0000144
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
R$ 368,00 R$ 368,00 R$ 368,00
01/08/2025 2025NE0000141
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES 15, 8GB, 240GB SSD BARRAS: 7899555656502 3 MONITORES 19PL 60HZ HD TCN BARRAS: 7899555690100, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
R$ 4.305,00 R$ 4.305,00 R$ 4.305,00
01/08/2025 2025NE0000142
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOUSE GT OPTICO 1200 PT BARRAS: 7899555686219 E 3 TECLADO USB SLIM TCN 950 PRETO BARRAS: 7899555689906, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 195,00 R$ 195,00 R$ 195,00
30/07/2025 2025NE0000139
60.505.756 IVANUZO MENEZES DA SILVA
60.505.756/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MATERIAPRIMA NECESSARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
R$ 36.000,00 R$ 36.000,00 R$ 36.000,00
30/07/2025 2025NE0000140
A M GOMES DE A L FLORENTINO LTDA
26.873.949/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANTAMIX MANTA LIQUIDA BRANCA 18KG, CABO SIL FLEXIVEL 1X2,50 PRT E TRINCHA 3 LAT ACR ECON MD 695 TIGRE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
R$ 1.448,90 R$ 1.448,90 R$ 1.448,90
29/07/2025 2025NE0000138
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS GLP P13 ONU 1075 GLPCLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 99,76
28/07/2025 2025NE0000137
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E POLDA, NO CANTEIRO DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE.
R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
25/07/2025 2025NE0000136
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 4 AR CONDICIONADOS DO PLENARIO E 4 DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
24/07/2025 2025NE0000135
ERONILDO D DE ARAUJO LTDA
03.996.650/0001-27
VALOR QUE SE EMPENGA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 NOBRE PORTA PAPEL TOALHA PLAST INTER CLAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
R$ 117,00 R$ 117,00 R$ 115,59
23/07/2025 2025NE0000130
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 24.07.2025, NA GRE, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DE CIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A INCLUSAO E A MELHORA DA QUALIDADE DO ENSINO PUBLICO M
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
23/07/2025 2025NE0000131
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 24.07.2025, NA GRE, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA MELHORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL VOLTADO AO ATENDIMENTO DE CIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VISANDO A INCLUSAO E A MELHORA DA QUALIDADE DO ENSINO PUBLI
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00