Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 74 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | 2023NE0000264 |
LORRAINE DE SA BARROS GONZAGA
***.***.464-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 15.931.
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R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | R$ 1.486,30 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000265 |
MANOEL GONCALVES BARBOSA
***.***.444-93
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 15.928.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.068,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000266 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO OLEO PL 55 TECFIL, DESCARBONIZANTE CAR80, JOGO DE CABO DE VELA, OLEO 5W LUBRAX SINTETICO, JOGO DE VELA KR8B10D E OLEO HIDRAULICO TIPO A, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 714.
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R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 549,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000267 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, TROCA DAS VELAS E CABOS, LIMPEZA DO CORPO DE INJECAO E LIMPEZA DE BICOS, DO VEICULO PLACA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 7.319.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000268 |
INOVAR INSTITUTO DE CAPACITACAO LTDA
51.277.803/0001-29
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 INSCRICOES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE CARUARUPE, NO PERIODO DE 24 A 27 DE JULHO DE 2023.
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R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | |
| 25/07/2023 | 2023NE0000269 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA PARA O VEREADOR JOAO PEDRO T. C NOVAES, PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. REALIZADO NA CIDADE DE CARUARUPE, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2023, PROMOVIDO PELA UVBPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000260 |
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 154, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.702,40 | R$ 1.702,40 | R$ 1.702,40 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000261 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 123, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.294,57 | R$ 1.294,57 | R$ 1.294,57 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000262 |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 12.515.
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000263 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE R$ 600,00 CADA, PARA O VEREADOR RONY SIMOES G. DE BRITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE. DIA 25.07.2023, NO IPA SOLICITAR A PERFURACAO DE 10 POCOS ARTESIANOS PARA AS AREAS DE SEQUEIRO DO MUNICIPIO DE CABROBO E 26.07.2023, NA SEC. DE DEFESA SOCIAL, SOLICITAR ESFORCOS PARA PROMOVER A REABERTURA DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/07/2023 | 2023NE0000256 |
INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
00.132.082/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 TINTAS EPSON T544 PRETO, E 2 TINTAS CANON GI 190 PRETO, CONFORME FANFE EM ANEXO Nº 27.253, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000246 |
JOAO FREIRE DE MENEZES
***.***.284-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 600,00, PARA O VEREADOR JOAO FREIRE DE MENEZES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 04.07.2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA DO CONTORNO QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, POIS HA VARIOS PONTOS EMBURACADOS, E A RECUPERACAO DO MEIO FIO DAS MARGENS DA BR 428, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000236 |
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 152, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.408,25 | R$ 1.408,25 | R$ 1.408,25 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000226 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 13.06.2023 NA ASSOCIACAO DE AMIGOS E PESSOAS COM LUPUS DO VALE DO SAO FRANCISCO, A FIM DE SOLICITAR QUE SEJA INFORMADO COMO SE DA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA ASSOCIACAO, BEM COMO OS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS PARA ABERTURA DE ASSOCIACAO SEMELHANTE EM CABROBO E DIA 14.06.2023 NO DENIT, SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA PROMOVER UMA OPERACAO TAPA BURACO NA PE 428,
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000216 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA EM PETROLINAPE, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2023, PARA SOLICITAR QUE SEJA AGILIZADA A QUESTAO DOS LOTES IRRIGADOS DOS ASSENTAMENTOS: ELOITA PEREIRA, JIBOIA, RIACHO DOS BOIS, MOSQUITO E BARRO VERMELHO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000206 |
KEYLLA GONCALVES B ALMEIDA ME
13.294.779/0001-47
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: PAO FRANCES, MORTADELA, QUEIJO, TORTA DE FRANGO E BOLOS, PARA O COFFEE BREAK, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DE SERVIDORES, SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 049.
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R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 24/05/2023 | 2023NE0000196 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM PETROLINAPE, DIA 25.05.2023, NA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, PARA VIABILIZACAO DE RECURSOS COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ADEQUACAO, DOS ESTUDANTES COM DEFICIENCIAS E DIA 26.05.2023 NA GERENCIA REGIONAL DA CELPE, SOLICITAR ESFORCOS PARA PROMOVER A EXTENSAO DE REDE NA ALDEIA CAATINGA GRANDE NA ILHA DE ASSUN
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 08/05/2023 | 2023NE0000186 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 2.929, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.193,90 | R$ 1.193,90 | R$ 1.193,90 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000176 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA 50AH CL 50 FD CRAL, BIELETA JTSB007 E TERMINAL DE DIRECAO TDI 1004, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QYR7G26, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 675.
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R$ 754,00 | R$ 754,00 | R$ 754,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000167 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 108, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.047,77 | R$ 1.047,77 | R$ 1.047,77 |