Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 154 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | 2023NE0000152 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA REALIZAR VISITA A CASA DO ESTUDANTE EM PETROLINAPE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS SERVICOS DISPONIBILIZADOS AO ESTUDANTES CABROBOENSES NO REFERIDO LOCAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/03/2023 | 2023NE0000142 |
LORRAINE DE SA BARROS GONZAGA
***.***.464-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, NO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 14.842,
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R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | R$ 1.486,30 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000132 |
APARECIDA PEREIRA DE S. SANTOSME
08.968.459/0001-95
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COFFEE BREAK, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DE SERVIDORESSOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOS PUBLICO: TEMA VOCE EM SUA MELHOR VERSAO MODULO 2 (ETICA NO SERVICO PUBLICO).
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 16/03/2023 | 2023NE0000127 |
MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA
***.***.884-92
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 17.03.2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA DESTINAR 02 KITS DE IRRIGACAO PARA OS AGRICULTORES DA ASSOCIACAO SAO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 18.03.2023, COM A DEPUTADA FEDERAL IZA ARRUDA, SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA A PERFURACAO DE 05 POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 16/03/2023 | 2023NE0000128 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO, EM PETROLINAPE, NO DIA 17 DE MARCO DE 2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISTRIBUICAO DE TABLETES AOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COMO FORMA DE INVESTIR NA A EDUCACAO TAMBEM A DISTANCIA, PRINCIPALMENTE OS ALUNOS DE BAIXA RENDA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/03/2023 | 2023NE0000129 |
JOAO FREIRE DE MENEZES
***.***.284-71
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 17.03.2023, NA SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA DESTINAR 01 AMBULANCIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTOS DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS E DIA 18.03.2023, COM A DEPUTADA FEDERAL IZA ARRUDA, SOLICITAR QUE SEJAM DESTINADAS EMENDAS PARLAMENTARES AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA A PERFURACAO DE 05 POCOS
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 14/03/2023 | 2023NE0000125 |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS R= , PARA OS GABINETES DOS VEREADORES: KARLA AMANDO DA SILVA E CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS.
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R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | R$ 3.760,00 | |
| 14/03/2023 | 2023NE0000126 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 BANDEIRAS: 2 OFICIAL DO BRASIL, 2 DO ESTADO DE PERNAMBUCO E 2 DO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | |
| 11/03/2023 | 2023NE0000123 |
FRANCISCO SOLIMOES DA SILVA 48732060491
26.565.621/0001-06
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | |
| 11/03/2023 | 2023NE0000124 |
FRANCISCO SOLIMOES DA SILVA 48732060491
26.565.621/0001-06
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000120 |
UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES D
33.872.130/0001-73
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MARCO DE 2023, EM PETROLINAPE, NO AUDITORIO DA FUNDACAO NILO COELHO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000121 |
KENNEDY DANIEL DA SILVA
***.***.724-21
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 14.714, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 89,00 | |
| 09/03/2023 | 2023NE0000122 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBO PE, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023
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R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000112 |
WAGNER LIRA MARQUES
***.***.624-80
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 09.03.2023, COM O DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO NOVAES PARA TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA CONSTRUCAO DE PRACA NO BAIRRO PEDRINHAS E DIA 10 .03.2023, COM O DEPUTADO ESTADUAL ALVARO PORTO, SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000102 |
P R X SIQUEIRA DE LIMA ME
12.340.336/0001-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: 10 MICROFONES DE BANCADA, 01 MESA SOM, 01 AMPLIFICADOR E 08 CAIXAS DE SOM, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME COTACAO EM ANEXO.
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R$ 18.898,00 | R$ 18.898,00 | R$ 18.898,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000092 |
KEYLLA GONCALVES B ALMEIDA ME
13.294.779/0001-47
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: PAO DE QUEIJO, TORTA DE FRANGO E BOLO DE CENOURA, PARA O COFFEE BREAK, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DE SERVIDORES, SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 045.
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R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000082 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 INSCRICOES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 063.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 10/02/2023 | 2023NE0000072 |
SIMONEIDE F. RODRIGUES DE CARVALHOME
17.473.079/0001-70
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO 2X1 SOFT UN, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 159, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 07/02/2023 | 2023NE0000062 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 TACAS WINDSOR 330 ML, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 103, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | |
| 30/01/2023 | 2023NE0000052 |
MANOEL GONCALVES BARBOSA
***.***.444-93
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 14.362.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.068,00 |